|
Objednávka |
1/2014
|
kontrola a revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Mário Švacho-Euro.Com |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
16/2014
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
15/2014
|
PC sortiment
|
448,19 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Alza.sk |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
9/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
14/2014
|
stravovanie ZC
|
108,91 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
11/2014
|
pranie a výmena koberca
|
11,69 |
s DPH |
|
44142
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2014
|
dodávka plynu
|
681,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
10/2014
|
Kronika
|
16,10 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
OfficeLand, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
8/2014
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
7/2014
|
Finančný spravodjca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
6/2014
|
Pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. odborné nakladateľstvo |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
13/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
5/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
4/2014
|
telekomunikačné služby
|
81,14 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
1/2014
|
pranie a výmena koberca
|
16,27 |
s DPH |
|
44142
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
3/2014
|
dodávka plynu
|
681,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
2/2014
|
elektrická energia
|
196,08 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
150/2013
|
PC Lenovo
|
878,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Alza.sk |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
27.12.2013 |
|
Faktúra |
149/2013
|
výmena plastových okien
|
7 176,70 |
s DPH |
28/2013
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Peter Pribiš P-P MONT |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
27.12.2013 |
|
Faktúra |
152/2013
|
Kancelársky sortiment
|
650,00 |
s DPH |
29/2013
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
EliKva Trade Slovcakia,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
27.12.2013 |