|
Faktúra |
59
|
spotrebný materiál
|
114,92 |
s DPH |
1000132676
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
58
|
správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
5-2020
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Michal Mikláš - compIT |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
57
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13517-1
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
56
|
spotrebný materiál
|
53,80 |
s DPH |
202114
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
55
|
vodné, stočné, zrážky
|
67,87 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Objednávka |
14
|
spotrebný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
54
|
deratizácia
|
996,00 |
s DPH |
202105
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Ecoder s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
27.04.2021 |
|
Faktúra |
53
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,95 |
s DPH |
|
D06621
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
52
|
priemyselný vysávač
|
71,38 |
s DPH |
435621
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
B-commerce SK, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Faktúra |
51
|
čistiace prostriedky
|
53,28 |
s DPH |
438683273
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Alza.sk a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Faktúra |
50
|
spotrebný materiál
|
8,60 |
s DPH |
202113
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Faktúra |
49
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
261,90 |
s DPH |
202112
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Marián Sabo - MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Objednávka |
13
|
spotrebný materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
Objednávka |
12
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Marián Sabo - MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
Faktúra |
48
|
priemyselný vysávač
|
66,00 |
s DPH |
10416054
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
METSON s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
13.04.2021 |
|
Faktúra |
47
|
telekomunikačné služby
|
68,45 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál
|
28,02 |
s DPH |
202111
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
44
|
stravovanie zamestnancov
|
486,11 |
s DPH |
|
8-2018
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
45
|
elektroinštalačný materiál
|
341,72 |
s DPH |
202110
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
43
|
čistiace a hygienicke prostriedky
|
101,56 |
s DPH |
202109
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Ing. Ľubica Valášková - PETRA |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
08.04.2021 |