|
Faktúra |
113/2014
|
Finančný spravodca
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
97/2014
|
tlačivá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
96/2014
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
281,25 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
104/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2014 |
|
Faktúra |
121/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.11.2014 |
|
Faktúra |
103/2013
|
Agenda Malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Sotware Consultants |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
90/2014
|
stravovanie ZC
|
22,94 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPOLDOM,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
111/2014
|
AKU vrtačka
|
77,40 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Dintech, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
81/2014
|
režijný materiál
|
57,47 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
SG FIX SK a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
91/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
83/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
94/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
80/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
Faktúra |
80/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
155,51 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
07.08.2014 |
|
Faktúra |
58/2014
|
nahrané DVD
|
203,40 |
s DPH |
1/2014
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Silcom Multimédia |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
19.06.2014 |
|
Faktúra |
69/2014
|
pobyt pre deti
|
432,50 |
bez DPH |
12/2014
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Cirkevné centrum voľného času |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
59/2014
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
175,22 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
26.06.2014 |
|
Faktúra |
78/2014
|
prehliadka komínov
|
90,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Marián Švacho-EuroCom |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Faktúra |
74/2014
|
tlačivá
|
207,67 |
s DPH |
23/2013
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
15.07.2014 |
|
Faktúra |
71/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.07.2014 |