|
Faktúra |
119/2013
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava-CŠPP |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
118/2013
|
učebné pomôcky
|
188,80 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava-CŠPP |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
117/2013
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,00 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
115/2013
|
stravovanie ZC
|
176,40 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
SPOLDOM,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
112/2013
|
pranie a výmena koberca
|
16,27 |
s DPH |
|
44142
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Faktúra |
116/2013
|
stravovanie ZC
|
102,96 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
113/2013
|
ventily
|
60,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
114/2013
|
odborný spravodaj
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Nakladateľství FORUM, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
Objednávka |
18/2013
|
páková batéria
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
11/2013
|
telekomunikačné služby
|
32,92 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
110/2013
|
elektrická energia
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
109/2013
|
dodávka plynu
|
681,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
108/2013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
178,62 |
s DPH |
17/2013
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Pyroteam Group, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
17/2013
|
revízia hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Pyroteam Group, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
107/2013
|
učebné pomôcky
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
F84 PRODUCTS, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
105/2013
|
pracovné listy
|
301,48 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
COGITO |
ŠZŠ Myjava-CŠPP |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
105/2013
|
pracovné listy
|
532,48 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
COGITO |
ŠZŠ Myjava-CŠPP |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
104/2013
|
stravovanie ZC
|
78,11 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
II.Základná škola |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Faktúra |
103/2013
|
Agenda Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
ASC Applied Sotware Consultants |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Faktúra |
102/2013
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,00 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |