|
Faktúra |
82/2013
|
tlačivá
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
83/2013
|
údržba interiérového vybavenia
|
180,00 |
s DPH |
13/2013
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Peter Pribiš P-P MONT |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
81/2013
|
elektrická energia
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
80/2013
|
zemný plyn
|
681,00 |
s DPH |
|
5100021304
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Objednávka |
13/2013
|
výroba a montáž okených žaluzí
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Peter Pribiš P-P MONT |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
78/2013
|
TGP ventily
|
68,80 |
s DPH |
12/2013
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
Objednávka |
14/2013
|
čistiaci a hygienicky materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
Faktúra |
79/2013
|
tlačivá
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Objednávka |
12/2013
|
drezové a vodovodné batérie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
Faktúra |
77/2013
|
práčka Zanussi
|
279,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Tesa servis-predaj a servis elektro |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
06.09.2013 |
|
Objednávka |
10/2013
|
práčka Zanussi
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Tesa servis-predaj a servis elektro |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
Objednávka |
11/2013
|
pravidelná prehliadka a čistenie plynových kotlov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2013 |
|
Faktúra |
72/2013
|
stočné, vodné, zrážky-vyúčtovanie
|
80,66 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
76/2013
|
elektrická energia
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
73/2013
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,00 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
75/2013
|
telekomunikačné služby
|
32,88 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Faktúra |
74/2013
|
pranie a výmena koberca
|
7,10 |
s DPH |
|
44142
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
70/2013
|
Finančný spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.08.2013 |
|
Faktúra |
71/2013
|
stravovanie ZC
|
23,20 |
s DPH |
|
1/2013
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
SPOLDOM,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.08.2013 |
|
Faktúra |
69/2013
|
dodávka plynu
|
681,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.08.2013 |