Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 73 4.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu 2 250,00 s DPH 10.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 68 stravovanie žiakov 620,10 s DPH 10.05.2024 Stredná priemyselná škola Myjava Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 69 Spotrebný materiál 116,56 s DPH 20249 10.05.2024 Milan Figura - inštalatérstvo Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 70 Energie 386,35 s DPH 6430002787 10.05.2024 ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 72 vodné, stočné, zrážky 98,56 s DPH PZ00212624_001 10.05.2024 BVS,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 71 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 10.05.2024 GET PROFI s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 74 spotrebný elektro materiál 92,26 s DPH 4 10.05.2024 Mário Smolík MS Elektro Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 76 Správa IT 150,00 s DPH 10.05.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 77 Telekomunikačné služby 149,61 s DPH 2648241401 10.05.2024 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 78 Telekomunikačné služby 84,20 s DPH 1331438230 10.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 79 gumička na pečiatku a drevo 20,00 s DPH 10.05.2024 GRAVICOM, s. r. o. Hurbanova 664 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 80 kancelársky sortiment 518,77 s DPH 202417 10.05.2024 EliKva Trade Slovakia,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 75 spotrebný materiál 50,18 s DPH 20245 10.05.2024 DINTECH, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Objednávka 16 Objednávame u Vás spotrebný materiál na malovanie a čistiace prostriedky 900,00 s DPH 09.05.2024 SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Objednávka 15 Objednávame u Vás gumičku na pečiatku a drevo 20,00 s DPH 06.05.2024 GRAVICOM, s. r. o. Hurbanova 664 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Objednávka 18 Objednávame u Vás keramickú hmotu 60,00 s DPH 06.05.2024 Slavomír Chlebík Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 67 Folklórne sukne zakúpené na vystúpenia žiakov 203,50 s DPH 02.05.2024 Jozef Klucho AJOSS Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Faktúra 66 Skladacie podložky CASMATINO 430,00 s DPH 202414 02.05.2024 Pebecon s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Objednávka 17 Objednávame u Vás kancelársky sortiment pre rok 2024 900,00 s DPH 30.04.2024 EliKva Trade Slovakia,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 27.05.2024
Objednávka 14 Objednávame u Vás detské skladacie podložky Casmatino 430,00 s DPH 25.04.2024 Pebecon s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
zobrazené záznamy: 361-380/3445