Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 64 Energie 30,76 s DPH 6430002787 22.04.2024 ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 65 stravovanie zamestnancov 1 150,04 s DPH 16.04.2024 tobb restaurant s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 63 Výpočtová technika - tlačiareň 547,90 s DPH 202413 11.04.2024 BN Invest, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 62 Telekomunikačné služby 72,50 s DPH 1331438230 11.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 55 Spotrebný materiál 65,08 s DPH 20249 08.04.2024 Milan Figura - inštalatérstvo Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 48 Čistiace prostriedky 215,45 s DPH 20247 08.04.2024 Ing.Ľubica Valášková - PETRA Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 49 Interiérové vybavenie, školské lavice 434,40 s DPH 08.04.2024 INSGRAF s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 50 Energie 372,90 s DPH 6430002787 08.04.2024 ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 47 Praktická personalistika pre školy 92,50 s DPH 08.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 52 Správa IT 150,00 s DPH 08.04.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 53 IT vybavenie 21,00 s DPH 202412 08.04.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 54 vodné, stočné, zrážky 98,56 s DPH PZ00212624_001 08.04.2024 BVS,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 51 Telekomunikačné služby 149,61 s DPH 2648241401 08.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 56 kancelársky sortiment 309,91 s DPH 20248 08.04.2024 EliKva Trade Slovakia,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 58 3.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu 2 250,00 s DPH 08.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 59 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 08.04.2024 GET PROFI s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 60 spotrebný materiál 17,08 s DPH 20245 08.04.2024 DINTECH, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 61 stravovanie žiakov 570,70 s DPH 08.04.2024 Stredná priemyselná škola Myjava Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Objednávka 13 Objednávame u Vás výpočtovú techniku 1 000,00 s DPH 08.04.2024 BN Invest, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
Faktúra 57 kancelársky papier 276,67 s DPH 20248 08.04.2024 EliKva Trade Slovakia,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 03.05.2024
zobrazené záznamy: 381-400/3445