|
Faktúra |
245
|
OSB dosky
|
826,80 |
s DPH |
202183
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš - BENY |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
21.12.2021 |
|
Objednávka |
86
|
stolárske práce, inštalačný materiál
|
542,17 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš - BENY |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
244
|
termoska
|
57,00 |
s DPH |
2021123883
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
SHADOW Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
241
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
99,70 |
s DPH |
202180
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
242
|
drevený obklad
|
997,92 |
s DPH |
202181
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš - BENY |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
243
|
podkladový hranol, lišty
|
995,76 |
s DPH |
202182
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš - BENY |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
239
|
interierové vybavenie
|
602,65 |
s DPH |
4028955434
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
240
|
elektroinštalačný materiál
|
99,26 |
s DPH |
202179
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
238
|
Multifunčné zariadenie
|
6 000,00 |
s DPH |
08122021
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Faktúra |
237
|
verejné obstarávanie - nákup schodolezu
|
190,00 |
s DPH |
202178
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Verea SK, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Faktúra |
236
|
tonery
|
501,12 |
s DPH |
202172
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Damedis spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Faktúra |
235
|
čistiace a hygienicke prostriedky
|
595,46 |
s DPH |
202177
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
14.12.2021 |
|
Faktúra |
234
|
kancelársky sortiment
|
111,84 |
s DPH |
202176
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
227
|
ročný poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
ZO/2019WBS13517
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
226
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
362,80 |
s DPH |
202171
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
224
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
799,58 |
s DPH |
202169
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
225
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
799,99 |
s DPH |
202170
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
232
|
výpočtová technika
|
28,50 |
s DPH |
202175
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
231
|
Schodolez
|
8 200.00 |
s DPH |
06122021
|
993578
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ARES, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Faktúra |
233
|
difuzéry
|
206,00 |
s DPH |
4859547392
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
SuperDiskont.SK |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
10.12.2021 |