|
Faktúra |
268
|
všeobecný materiál
|
278,27 |
s DPH |
202252
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
267
|
edukatívne a vzdelávacie pomôcky a hračky
|
647,98 |
s DPH |
202254
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Barbora Zemanová |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
266
|
edukatívne a vzdelávacie pomôcky a hračky
|
941,28 |
s DPH |
202253
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Barbora Zemanová |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
265
|
tlačiareň
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
264
|
tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
263
|
tonery
|
876,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Mgr. Igor Horínek ARMOR STORE SK |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
Faktúra |
261
|
kancelársky papier
|
769,88 |
s DPH |
202250
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
262
|
kancelársky sortiment
|
594,00 |
s DPH |
202251
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Faktúra |
259
|
relaxačný vak, vodný bublinkový válec
|
898,00 |
s DPH |
16521033
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
DiakoninO s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
260
|
tonery
|
237,12 |
s DPH |
FKTSK01435
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Damedis spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
20.12.2022 |
|
Faktúra |
257
|
kancelársky sortiment
|
298,32 |
s DPH |
202247
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
258
|
spotrebný materiál
|
27,11 |
s DPH |
202249
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Milan Figura - inštalatérstvo |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
256
|
Licencia
|
24,00 |
s DPH |
20221365
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
255
|
výroba pečiatok
|
21,00 |
s DPH |
202248
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
GRAVICOM, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
253
|
pomôcky
|
252,20 |
s DPH |
1431207221
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Faktúra |
251
|
revízie kotoľne
|
120,00 |
s DPH |
202242
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Dušan Smetana |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
243
|
vibroakustický bazén
|
3 660,00 |
s DPH |
9308
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
250
|
elektroinštalačný materiál
|
63,40 |
s DPH |
202204
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
252
|
húpačka
|
48,66 |
s DPH |
12393154
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
KAMENÍK Central Sop |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
Faktúra |
248
|
telekomunikačné služby
|
69,62 |
s DPH |
|
1-2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
12.12.2022 |