|
Faktúra |
42
|
spotrebný materiál
|
176,28 |
s DPH |
1951201
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
22.03.2022 |
|
Faktúra |
52
|
interiérové vybavenie
|
247,50 |
s DPH |
1909008
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Asko Nábytok, spol. s.r.o. |
Spojená škola Myjava |
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
16.05.2017 |
19.05.2017 |
|
Faktúra |
178
|
učebné pomôcky
|
360,54 |
s DPH |
1620683
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Oskola s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
22.11.2018 |
|
Faktúra |
217
|
spotrebný materiál
|
333,90 |
s DPH |
1561295
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
14.12.2020 |
|
Faktúra |
208
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
59,30 |
s DPH |
1241995
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Oskola s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
150/2012
|
Učebné pomôcky
|
117,70 |
s DPH |
1240068
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
151/2012
|
Učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
1240068
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
152/2012
|
Učebné pomôcky
|
67,00 |
s DPH |
1240068
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
96
|
učebnice
|
105,48 |
s DPH |
1175546
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
73
|
spotrebný materiál
|
40,37 |
s DPH |
1165936
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
Faktúra |
77
|
pomôcky
|
18,82 |
s DPH |
1155723
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
10.05.2022 |
|
Faktúra |
103
|
knihy, učebné pomôcky MŠ
|
107,79 |
s DPH |
01072020
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
PORTÁL SLOVAKIA |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
15.07.2020 |
|
Faktúra |
158
|
Lavice, stoličky
|
1 017,45 |
s DPH |
1063807
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
148
|
výpočtová technika
|
42,50 |
s DPH |
1002265
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Faktúra |
22
|
oprava schodolezu
|
253,20 |
s DPH |
994131
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
ARES, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
Faktúra |
121
|
kancelársky sortiment
|
44,30 |
s DPH |
0947707
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
DANTIK, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
24.08.2018 |
|
Faktúra |
139
|
kancelársky sortiment
|
49,80 |
s DPH |
0935765
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
DANTIK, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
Faktúra |
154
|
učebnice
|
142,92 |
s DPH |
926992
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
159
|
učebnice
|
295,52 |
s DPH |
926880
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
111/2014
|
AKU vrtačka
|
77,40 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Dintech, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
14.11.2014 |